SUPORTE DA SECRETARIA DA ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMEN TO
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC. GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente chapeamento e pintu
ra e consertos realizados no Fiesta
nº147 cfe.ordem de serviço nº1629/14
0,00
1.200,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/06/2014
Valor referente chapeamento e pintu
ra e consertos realizados no Fiesta
nº147 cfe.ordem de serviço nº1629/14
1.200,00
13/06/2014
Valor referente chapeamento e pintu
ra e consertos realizados no Fiesta
nº147 cfe.ordem de serviço nº1629/14 LIQUIDADO CFE. NF Nº 597 ANEXA E ATESTADA PELO SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN.
1.200,00
13/06/2014
ANULADO EMPENHO EM DUPLICIDADE.
-1.200,00
13/06/2014
ANULADO EMPENHO EM DUPLICIDADE.
-1.200,00
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.