3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente aquisição de 01 mola
1º dianteira parabólica, 02 molas
dianteiras e 02 pinos de centro des
tinadas para o Caminhão nº133 cfe.or
dem de compra nº1712/2014.
0,00
1.200,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/06/2014
Valor referente aquisição de 01 mola
1º dianteira parabólica, 02 molas
dianteiras e 02 pinos de centro des
tinadas para o Caminhão nº133 cfe.or
dem de compra nº1712/2014.
1.200,00
23/06/2014
Valor referente aquisição de 01 mola
1º dianteira parabólica, 02 molas
dianteiras e 02 pinos de centro des
tinadas para o Caminhão nº133 cfe.or
dem de compra nº1712/2014. LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 0353 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO.
1.200,00
09/07/2014
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 005395/2014
ISER, ISER E CIA LTDA. - 17420
1.200,00
TOTAL
1.200,00
1.200,00
1.200,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.