Proteção Crianças e Adolescentes- Ações Sócio Educativas
Conta de Despesa:
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:
CENTRO SOCIAL BAIRRO FLORESTA
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente recarga e manutenção
de 03 extintores no Centro Social Floresta cfe.ordem de serviço nº1749
2014.
0,00
245,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/06/2014
Valor referente recarga e manutenção
de 03 extintores no Centro Social Floresta cfe.ordem de serviço nº1749
2014.
245,00
25/06/2014
Valor referente recarga e manutenção
de 03 extintores no Centro Social Floresta cfe.ordem de serviço nº1749
2014. LIQUIDADO CFE. NF Nº 1312 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH JAQUELINE B. WINSCH.
245,00
12/09/2014
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 005488/2014
MAICON RIBAS - 15837
245,00
TOTAL
245,00
245,00
245,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.