SUPORTE DA SECRETARIA DA ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMEN TO
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente 2/3 de uma diária a
fim de participar de solenidade de
assinatura da Ordem de Inicío das
Obras da ERS 506 na cidade de Porto
Alegre/RS no dia 30/06/2014 cfe.memo
rando interno nº207/14.
0,00
142,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/06/2014
Valor referente 2/3 de uma diária a
fim de participar de solenidade de
assinatura da Ordem de Inicío das
Obras da ERS 506 na cidade de Porto
Alegre/RS no dia 30/06/2014 cfe.memo
rando interno nº207/14.
142,00
26/06/2014
Valor referente 2/3 de uma diária a
fim de participar de solenidade de
assinatura da Ordem de Inicío das
Obras da ERS 506 na cidade de Porto
Alegre/RS no dia 30/06/2014 cfe.memo
rando interno nº207/14. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM E PLANEJAMENTO GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER.
142,00
08/07/2014
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 005516/2014
JOAO BATISTA MACHADO DE LIMA - 11329
142,00
TOTAL
142,00
142,00
142,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.