3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente aquisição de 01 sen
sor destinado para Kombi nº99 cfe.or
dem de compra nº1753/14.
0,00
480,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/06/2014
Valor referente aquisição de 01 sen
sor destinado para Kombi nº99 cfe.or
dem de compra nº1753/14.
480,00
26/06/2014
Valor referente aquisição de 01 sen
sor destinado para Kombi nº99 cfe.or
dem de compra nº1753/14. LIQUIDADO CFE. NF Nº 3229 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO.
480,00
15/08/2014
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 005518/2014
CANISIO ROOS - 185
480,00
TOTAL
480,00
480,00
480,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.