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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: LAIR GRAVE 3 DE OUTUBRO

Dados do Empenho
Número do empenho: 554 Data de lançamento: 20/01/2014
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão: SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade: Educacao Infantil - MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Atividades de Educação Infantil -MDE
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor referente aquisição de mate riais de limpeza destinada para as EMEIS Alice Fleck, Planalto, Progres so e Floresta cfe. ordem de compra nº143/2014. 0,00 400,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/01/2014 Valor referente aquisição de mate riais de limpeza destinada para as EMEIS Alice Fleck, Planalto, Progres so e Floresta cfe. ordem de compra nº143/2014. 400,00
27/01/2014 LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 1677 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES. 400,00
18/08/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856642 PAGTO. REF. EMPENHO 000554/2014 LAIR GRAVE 3 DE OUTUBRO - 35 400,00
TOTAL 400,00 400,00 400,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.