3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente aquisição de mate
riais de limpeza destinada para as
EMEIS Alice Fleck, Planalto, Progres
so e Floresta cfe. ordem de compra
nº143/2014.
0,00
400,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/01/2014
Valor referente aquisição de mate
riais de limpeza destinada para as
EMEIS Alice Fleck, Planalto, Progres
so e Floresta cfe. ordem de compra
nº143/2014.
400,00
27/01/2014
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 1677 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES.
400,00
18/08/2014
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856642
PAGTO. REF. EMPENHO 000554/2014
LAIR GRAVE 3 DE OUTUBRO - 35
400,00
TOTAL
400,00
400,00
400,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.