Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014 |
Nome do Credor: BRASIL TELECOM S A |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
5565 |
Data de lançamento: |
27/06/2014 |
Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
Órgão: |
SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO |
Unidade: |
Educacao Infantil - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
Atividades de Educação Infantil -MDE |
Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
Natureza da despesa: |
CONSUMO DE CONFERENCIAS |
Fonte de Recurso: |
M D E-20 |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor referente consumo de conferên
cias do mês de MAIO/2014 DA CRECHE
NONA OLGA. |
0,00 |
50,84 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/06/2014 |
Valor referente consumo de conferên
cias do mês de MAIO/2014 DA CRECHE
NONA OLGA. |
50,84 |
|
|
27/06/2014 |
Valor referente consumo de conferên
cias do mês de MAIO/2014 DA CRECHE
NONA OLGA. |
|
50,84 |
|
02/07/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856509
PAGTO. REF. EMPENHO 005565/2014
BRASIL TELECOM S A - 14 |
|
|
50,84 |
TOTAL |
50,84 |
50,84 |
50,84 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.