| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: DANIELI DE SOUZA TIEMANN |
| Número do empenho: | 5586 | Data de lançamento: | 30/06/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT. | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | Proteção Social Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | PROJOVEM ADOLESCENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | FMAS - PROJOVEM ADOLESCENTE - UNIÃO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de 02 cai xas organizadoras destinadas para lanches do ProJovem cfe.ordem de com pra nº 1779/14. | 0,00 | 81,54 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2014 | Valor referente aquisição de 02 cai xas organizadoras destinadas para lanches do ProJovem cfe.ordem de com pra nº 1779/14. | 81,54 | ||
| 30/06/2014 | Valor referente aquisição de 02 cai xas organizadoras destinadas para lanches do ProJovem cfe.ordem de com pra nº 1779/14. LIQUIDADO CFE. NF Nº 6967 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH JAQUELINE B. WINSCH. | 81,54 | ||
| 09/07/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005586/2014 DANIELI DE SOUZA TIEMANN - 13638 | 81,54 | ||
| TOTAL | 81,54 | 81,54 | 81,54 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||