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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: ANA CRISTINA TRUSS ELICKER

Dados do Empenho
Número do empenho: 5601 Data de lançamento: 30/06/2014
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: ATENÇÃO BÁSICA DO ESTADO - 4011
Conta de Despesa: 3390.36.31.00.00.00 - SERVICOS DE REABILITACAO PROFISSIONAL
Natureza da despesa: CONTRATOS - SEC. DA SAUDE
Fonte de Recurso: INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor referente Termo Aditivo a rea lização de atividades de arteterapia através de artesanato na Oficina Te rapeutica II,na área de saúde mental junto a Secretaria Municipal de Saú de com duração de 08h/aula semanais cfe. Contrato nº 147/2013 pelo perio do de 1º/07/14 a 31/12/14. 0,00 3.840,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/06/2014 Valor referente Termo Aditivo a rea lização de atividades de arteterapia através de artesanato na Oficina Te rapeutica II,na área de saúde mental junto a Secretaria Municipal de Saú de com duração de 08h/aula semanais cfe. Contrato nº 147/2013 pelo perio do de 1º/07/14 a 31/12/14. 3.840,00
15/07/2014 LIQUIDADO CFE. CONTRATO EM ANEXO ATESTADO PELO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL PELA PASTA. 740,00
04/08/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000006, 000005 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5601/2014 - REF. JULHO/2014 ANA CRISTINA TRUSS ELICKER - 20177 640,00
13/08/2014 LIQUIDADO CFE. CONTRATO EM ANEXO ATESTADO PELO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL PELA PASTA. 640,00
13/08/2014 ANULADO POR LIQUIDAÇÃO INDEVIDA -100,00
02/09/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000009, 000010 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5601/2014 - REF. AGOSTO/2014 ANA CRISTINA TRUSS ELICKER - 20177 640,00
19/09/2014 LIQUIDADO CFE. CONTRATO EM ANEXO ATESTADO PELO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL PELA PASTA. 640,00
01/10/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000012, 000011 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5601/2014 - REF. SETEMBRO/2014 ANA CRISTINA TRUSS ELICKER - 20177 640,00
20/10/2014 LIQUIDADO CFE. CONTRATO EM ANEXO ATESTADO PELO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL PELA PASTA. 640,00
06/11/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000014, 000015 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5601/2014 - REF. OUTUBRO/2014 ANA CRISTINA TRUSS ELICKER - 20177 640,00
19/11/2014 LIQUIDADO CFE. RPA EM ANEXO ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER. 640,00
02/12/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000016 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5601/2014 - REF. NOVEMBRO/2014 ANA CRISTINA TRUSS ELICKER - 20177 640,00
08/12/2014 LIQUIDADO CFE. CONTRATO EM ANEXO ATESTADO PELO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL PELA PASTA. 640,00
16/12/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000019, 000018 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5601/2014 - REF. DEZEMBRO/2014 ANA CRISTINA TRUSS ELICKER - 20177 640,00
TOTAL 3.840,00 3.840,00 3.840,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
CONTRIB.PREVIDENCIARIA/PREST.SERV.DIVER. 15/08/2014 70,40 2828/2014 Lançada
CONTR.PREV DE PRESTADOR DE SERVIÇOS DIVERSOS 23/09/2014 70,40 3304/2014 Lançada
CONTRIB.PREVIDENCIARIA/PREST.SERV.DIVER. 22/10/2014 70,40 3766/2014 Lançada
CONTRIB.PREVIDENCIARIA/PREST.SERV.DIVER. 20/11/2014 70,40 4220/2014 Lançada
TOTAL   281,60