Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/06/2014 |
Valor referente Termo Aditivo a rea lização de atividades de arteterapia através de artesanato na Oficina Te
rapeutica II,na área de saúde mental junto a Secretaria Municipal de Saú de com duração de 08h/aula semanais cfe. Contrato nº 147/2013 pelo perio do de 1º/07/14 a 31/12/14. |
3.840,00 |
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15/07/2014 |
LIQUIDADO CFE. CONTRATO EM ANEXO ATESTADO PELO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL PELA PASTA. |
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740,00 |
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04/08/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000006, 000005
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5601/2014 - REF. JULHO/2014
ANA CRISTINA TRUSS ELICKER - 20177
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640,00 |
13/08/2014 |
LIQUIDADO CFE. CONTRATO EM ANEXO ATESTADO PELO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL PELA PASTA. |
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640,00 |
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13/08/2014 |
ANULADO POR LIQUIDAÇÃO INDEVIDA |
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-100,00 |
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02/09/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000009, 000010
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5601/2014 - REF. AGOSTO/2014
ANA CRISTINA TRUSS ELICKER - 20177
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640,00 |
19/09/2014 |
LIQUIDADO CFE. CONTRATO EM ANEXO ATESTADO PELO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL PELA PASTA. |
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640,00 |
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01/10/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000012, 000011
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5601/2014 - REF. SETEMBRO/2014
ANA CRISTINA TRUSS ELICKER - 20177
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640,00 |
20/10/2014 |
LIQUIDADO CFE. CONTRATO EM ANEXO ATESTADO PELO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL PELA PASTA. |
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640,00 |
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06/11/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000014, 000015
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5601/2014 - REF. OUTUBRO/2014
ANA CRISTINA TRUSS ELICKER - 20177
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640,00 |
19/11/2014 |
LIQUIDADO CFE. RPA EM ANEXO ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER. |
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640,00 |
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02/12/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000016
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5601/2014 - REF. NOVEMBRO/2014
ANA CRISTINA TRUSS ELICKER - 20177
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640,00 |
08/12/2014 |
LIQUIDADO CFE. CONTRATO EM ANEXO ATESTADO PELO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL PELA PASTA. |
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640,00 |
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16/12/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000019, 000018
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5601/2014 - REF. DEZEMBRO/2014
ANA CRISTINA TRUSS ELICKER - 20177 |
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640,00 |
TOTAL |
3.840,00 |
3.840,00 |
3.840,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.