Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014 |
Nome do Credor: I P E R G S |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5659 |
Data de lançamento: |
30/06/2014 |
Tipo de empenho: |
IPERGS |
Órgão: |
SECRETARIA DA FAZENDA |
Unidade: |
Encargos Gerais Municipio |
Função: |
Previdência Social |
Subfunção: |
Previdência do Regime Estatutário |
Projeto / Atividade: |
Auxílio Patronal p/Atendimento Saúde Servidores |
Conta de Despesa: |
3190.08.99.04.00.00 - CONTRIB.DA ENTIDADE P/ATEND.SAUDE SERV. |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente parte patronal. |
0,00 |
13.246,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/06/2014 |
Valor referente parte patronal. |
13.246,40 |
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30/06/2014 |
Valor referente parte patronal. . LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO CONTADOR VINICIUS FEISTEL VALÉRIO. |
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13.246,40 |
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15/07/2014 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 005659/2014
I P E R G S - 1520 |
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13.246,40 |
TOTAL |
13.246,40 |
13.246,40 |
13.246,40 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.