Manut./ Serviços de Internet,Telefôn. e Postagem com EBCT
Conta de Despesa:
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:
CONSUMO DE CONFERENCIAS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente consumo de conferên
cias do mês de JUNHO/2014 CFE. FRAN
QUIA CONTRATADA.
0,00
736,08
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/06/2014
Valor referente consumo de conferên
cias do mês de JUNHO/2014 CFE. FRAN
QUIA CONTRATADA.
736,08
30/06/2014
Valor referente consumo de conferên
cias do mês de JUNHO/2014 CFE. FRAN
QUIA CONTRATADA. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAMENTO GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER.
736,08
10/07/2014
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 005677/2014
CLARO SA - 17213
736,08
TOTAL
736,08
736,08
736,08
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.