3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente aquisição de fios e
peças diversas destinadas para Rolo
nº 132 cfe. ordem de compra nº 1809/14.
0,00
40,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/07/2014
Valor referente aquisição de fios e
peças diversas destinadas para Rolo
nº 132 cfe. ordem de compra nº 1809/14.
40,00
03/07/2014
Valor referente aquisição de fios e
peças diversas destinadas para Rolo
nº 132 cfe. ordem de compra nº 1809/14. LIQUIDADO CFE. NF Nº 6549 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO.
40,00
14/07/2014
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 005806/2014
ROGERIO GILBERTO KONRAD DE MOURA - 453
40,00
TOTAL
40,00
40,00
40,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.