3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente aquisição de fechadu
ra e peças diversas destinadas para
Kombi nº 98 cfe. ordem de compra
nº 1817/2014.
0,00
571,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/07/2014
Valor referente aquisição de fechadu
ra e peças diversas destinadas para
Kombi nº 98 cfe. ordem de compra
nº 1817/2014.
571,00
03/07/2014
Valor referente aquisição de fechadu
ra e peças diversas destinadas para
Kombi nº 98 cfe. ordem de compra
nº 1817/2014. LIQUIDADO CFE. NF Nº 017 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO.
571,00
18/07/2014
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 005812/2014
RONI SCHIEFELBEIN - ME - 4702
571,00
TOTAL
571,00
571,00
571,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.