Manut./ Serviços de Internet,Telefôn. e Postagem com EBCT
Conta de Despesa:
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:
CONSUMO DE CONFERENCIAS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente consumo de conferên
cias do mês de JANEIRO/2014 DA PRE FEITURA, FAX, STO. ANTONIO, ALFREDO BRENNER, BRIGADA MILITAR.
0,00
5.805,13
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/01/2014
Valor referente consumo de conferên
cias do mês de JANEIRO/2014 DA PRE FEITURA, FAX, STO. ANTONIO, ALFREDO BRENNER, BRIGADA MILITAR.
5.805,13
21/01/2014
Valor referente consumo de conferên
cias do mês de JANEIRO/2014 DA PRE FEITURA, FAX, STO. ANTONIO, ALFREDO BRENNER, BRIGADA MILITAR. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA PASTA.
5.805,13
TOTAL
5.805,13
5.805,13
0,00
SALDO A PAGAR
5.805,13
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.