Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014 |
Nome do Credor: ILMO HEPP ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5888 |
Data de lançamento: |
08/07/2014 |
Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
Órgão: |
SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO |
Unidade: |
Desporto e Recreacao |
Função: |
Desporto e Lazer |
Subfunção: |
Desporto Comunitário |
Projeto / Atividade: |
Manut. Ref./Amp. Quadras /Gin. Esport./ Pav.Comun.Municipais |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
QUADRA POLIESPORTIVA B. PLANALTO |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente aquisição de 03 bar
ras anti-pânico destinado para Gina
sio da Planalto cfe. ordem de compra
nº1851/2014. |
0,00 |
2.260,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/07/2014 |
Valor referente aquisição de 03 bar
ras anti-pânico destinado para Gina
sio da Planalto cfe. ordem de compra
nº1851/2014. |
2.260,00 |
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08/07/2014 |
LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 124 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES. |
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2.260,00 |
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14/08/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850306
PAGTO. REF. EMPENHO 005888/2014
ILMO HEPP ME - 20533 |
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2.260,00 |
TOTAL |
2.260,00 |
2.260,00 |
2.260,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.