3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente buzina e peças diver
sas destinadas para Caminhão nº 112
cfe.ordem de compra nº 1873/14.
0,00
155,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/07/2014
Valor referente buzina e peças diver
sas destinadas para Caminhão nº 112
cfe.ordem de compra nº 1873/14.
155,40
09/07/2014
Valor referente buzina e peças diver
sas destinadas para Caminhão nº 112
cfe.ordem de compra nº 1873/14. LIQUIDADO CFE. NF Nº 5780 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIA DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO.
155,40
15/08/2014
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 005915/2014
GILMAR RUDI POTTKER - 24
155,40
TOTAL
155,40
155,40
155,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.