Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014 |
Nome do Credor: MARINA VEÍCULOS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5926 |
Data de lançamento: |
09/07/2014 |
Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
SUPORTE SECRETARIA DA SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC.SAUDE |
Fonte de Recurso: |
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente serviços mecanicos
realizados na Ambulancia n 168 cfe.
ordem de serviço nº 1888/14. |
0,00 |
1.019,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/07/2014 |
Valor referente serviços mecanicos
realizados na Ambulancia n 168 cfe.
ordem de serviço nº 1888/14. |
1.019,80 |
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11/07/2014 |
LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 102039 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER. |
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1.019,80 |
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TOTAL |
1.019,80 |
1.019,80 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
1.019,80 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.