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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: TRANSPORTES TIRADENTES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5996 Data de lançamento: 14/07/2014
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão: SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade: Ensino Universitario
Função: Educação
Subfunção: Ensino Superior
Projeto / Atividade: Apoio ao Ensino Universitário
Conta de Despesa: 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor referente viagem de estudantes da UERGS para Cruz Alta/RS ref.meses de Junho e Julho/14 cfe. ordem de serviço nº1901/2014. 0,00 895,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/07/2014 Valor referente viagem de estudantes da UERGS para Cruz Alta/RS ref.meses de Junho e Julho/14 cfe. ordem de serviço nº1901/2014. 895,00
15/07/2014 LIQUIDADO CFE. NF Nº 1827 ANEXA E ATESTADA PELA ASS. TEC. ADM PEC CLEDECI CHIESA. 585,00
15/07/2014 ANULADO EMPENHO ESTIMADO A MAIOR. -310,00
28/07/2014 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005996/2014 TRANSPORTES TIRADENTES LTDA - 15319 585,00
TOTAL 585,00 585,00 585,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.