Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014 |
Nome do Credor: TRANSPORTES TIRADENTES LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5996 |
Data de lançamento: |
14/07/2014 |
Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
Órgão: |
SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO |
Unidade: |
Ensino Universitario |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Superior |
Projeto / Atividade: |
Apoio ao Ensino Universitário |
Conta de Despesa: |
3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente viagem de estudantes
da UERGS para Cruz Alta/RS ref.meses
de Junho e Julho/14 cfe. ordem de
serviço nº1901/2014. |
0,00 |
895,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/07/2014 |
Valor referente viagem de estudantes
da UERGS para Cruz Alta/RS ref.meses
de Junho e Julho/14 cfe. ordem de
serviço nº1901/2014. |
895,00 |
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15/07/2014 |
LIQUIDADO CFE. NF Nº 1827 ANEXA E ATESTADA PELA ASS. TEC. ADM PEC CLEDECI CHIESA. |
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585,00 |
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15/07/2014 |
ANULADO EMPENHO ESTIMADO A MAIOR. |
-310,00 |
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28/07/2014 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 005996/2014
TRANSPORTES TIRADENTES LTDA - 15319 |
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585,00 |
TOTAL |
585,00 |
585,00 |
585,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.