3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
MAO-DE-OBRA VEICULOS SMEC
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente serviço de lavagem
realizado na Kombi nº139,Spin nº174
S 10 nº140, Onibus nº143 e 167 cfe.
ordem de serviço nº 1904/14.
0,00
410,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/07/2014
Valor referente serviço de lavagem
realizado na Kombi nº139,Spin nº174
S 10 nº140, Onibus nº143 e 167 cfe.
ordem de serviço nº 1904/14.
410,00
16/07/2014
Valor referente serviço de lavagem
realizado na Kombi nº139,Spin nº174
S 10 nº140, Onibus nº143 e 167 cfe.
ordem de serviço nº 1904/14. LIQUIDADO CFE. NF Nº 1142 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES.
410,00
30/07/2014
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856587
PAGTO. REF. EMPENHO 005999/2014
PAULO GIOVANI MARTINS ME - 15692
410,00
TOTAL
410,00
410,00
410,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.