Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014 |
Nome do Credor: ASSOCIAÇAO DE RADIODIFUSAO COMUNITARIA DE IBIRUBA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6002 |
Data de lançamento: |
14/07/2014 |
Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO |
Unidade: |
Gabinete do Prefeito |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Recepções e Homenagens |
Conta de Despesa: |
3390.39.93.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE UTILIDADE PUB. |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente divulgação de homena
gem do Dia do Colono e Motorista até
dia 26/07/14 cfe. ordem de serviço
nº 1907/2014. |
0,00 |
300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/07/2014 |
Valor referente divulgação de homena
gem do Dia do Colono e Motorista até
dia 26/07/14 cfe. ordem de serviço
nº 1907/2014. |
300,00 |
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24/07/2014 |
LIQUIDAD CFE. NF Nº 664 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM E PLANEJAMENTO GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER. |
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300,00 |
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30/07/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850760
PAGTO. REF. EMPENHO 006002/2014
ASSOCIAÇAO DE RADIODIFUSAO COMUNITARIA DE IBIRUBA - 16911 |
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300,00 |
TOTAL |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.