O Município de Demonstração - RS Trocar Entidade
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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOM SA EMBRATEL

Dados do Empenho
Número do empenho: 6014 Data de lançamento: 14/07/2014
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade: Gabinete do Secretario
Função: Comunicações
Subfunção: Comunicações Postais
Projeto / Atividade: Manut./ Serviços de Internet,Telefôn. e Postagem com EBCT
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: CONSUMO DE CONFERENCIAS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor referente consumo de conferên cias do mês de JUNHO/2014 DA LOCALI DADE DE STO. ANTONIO BOM RETIRO. 0,00 151,68

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/07/2014 Valor referente consumo de conferên cias do mês de JUNHO/2014 DA LOCALI DADE DE STO. ANTONIO BOM RETIRO. 151,68
14/07/2014 Valor referente consumo de conferên cias do mês de JUNHO/2014 DA LOCALI DADE DE STO. ANTONIO BOM RETIRO. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM E PLANEJAMENTO GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER. 151,68
18/07/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007446 PAGTO. REF. EMPENHO 006014/2014 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOM SA EMBRATEL - 3254 151,68
TOTAL 151,68 151,68 151,68
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.