Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014 |
Nome do Credor: DIANA BOURSCHEID |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6139 |
Data de lançamento: |
21/07/2014 |
Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
Órgão: |
SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO |
Unidade: |
Educacao Infantil - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
Atividades de Educação Infantil -MDE |
Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
CRECHE NONA OLGA |
Fonte de Recurso: |
M D E-20 |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente troca de portões e
portas internas realizadas na Creche
Nona Olga cfe. ordem de compra
nº 1972/2014. |
0,00 |
350,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/07/2014 |
Valor referente troca de portões e
portas internas realizadas na Creche
Nona Olga cfe. ordem de compra
nº 1972/2014. |
350,00 |
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22/07/2014 |
LIQUIDADO CFE. NF Nº 024 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM PED. CLEDECI CHIESA. |
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350,00 |
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19/08/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856609
PAGTO. REF. EMPENHO 006139/2014
DIANA BOURSCHEID - 20648 |
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350,00 |
TOTAL |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.