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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: MARELI TERESINHA MENEGON

Dados do Empenho
Número do empenho: 632 Data de lançamento: 23/01/2014
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: Setor de Servicos Urbanos
Função: Energia
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Conservação da Rede de Iluminação Pública
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor referente aquisição de rolamen to e peças diversas destinadas para Kombi nº 99 cfe. ordem de compra nº 169/2014. 0,00 600,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/01/2014 Valor referente aquisição de rolamen to e peças diversas destinadas para Kombi nº 99 cfe. ordem de compra nº 169/2014. 600,00
23/01/2014 Valor referente aquisição de rolamen to e peças diversas destinadas para Kombi nº 99 cfe. ordem de compra nº 169/2014. LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 7788 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO. 600,00
TOTAL 600,00 600,00 0,00
SALDO A PAGAR 600,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.