3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente aquisição de rolamen
to e peças diversas destinadas para
Kombi nº 99 cfe. ordem de compra
nº 169/2014.
0,00
600,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/01/2014
Valor referente aquisição de rolamen
to e peças diversas destinadas para
Kombi nº 99 cfe. ordem de compra
nº 169/2014.
600,00
23/01/2014
Valor referente aquisição de rolamen
to e peças diversas destinadas para
Kombi nº 99 cfe. ordem de compra
nº 169/2014. LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 7788 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO.
600,00
TOTAL
600,00
600,00
0,00
SALDO A PAGAR
600,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.