3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente serviço de lavagem
realizado no Onibus nº 150,Van nº171
Siena nº 178, Ambulancia nº 168 e Do
blo nº 156 cfe. ordem de serviço
nº 2015/2014.
0,00
260,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/07/2014
Valor referente serviço de lavagem
realizado no Onibus nº 150,Van nº171
Siena nº 178, Ambulancia nº 168 e Do
blo nº 156 cfe. ordem de serviço
nº 2015/2014.
260,00
22/07/2014
Valor referente serviço de lavagem
realizado no Onibus nº 150,Van nº171
Siena nº 178, Ambulancia nº 168 e Do
blo nº 156 cfe. ordem de serviço
nº 2015/2014. LIQUIDADO CFE. NF Nº 1493 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER.
260,00
01/08/2014
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 019682
PAGTO. REF. EMPENHO 006350/2014
GETULIO FRANCISCO DOS SANTOS - 2718
260,00
TOTAL
260,00
260,00
260,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.