Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014 |
Nome do Credor: JOSE AMILTON DOS SANTOS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6395 |
Data de lançamento: |
23/07/2014 |
Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
Órgão: |
SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO |
Unidade: |
Manut.Ensino com Recursos MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Transp. Escolar Ensino Fundam./Básico e Técnico - MDE |
Conta de Despesa: |
3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS |
Natureza da despesa: |
PREGÃO |
Fonte de Recurso: |
M D E-20 |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Estivativa |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
160 / 2011 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente Transporte Escolar, TRECHO 09-complemento de empenho 20
47/2014. |
0,00 |
4.667,25 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/07/2014 |
Valor referente Transporte Escolar, TRECHO 09-complemento de empenho 20
47/2014. |
4.667,25 |
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24/07/2014 |
LIQUIDADO CFE. NF Nº 0350 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES. |
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4.667,25 |
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05/08/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856604
PAGTO. REF. EMPENHO 006395/2014
JOSE AMILTON DOS SANTOS - 4536 |
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4.667,25 |
TOTAL |
4.667,25 |
4.667,25 |
4.667,25 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.