O Município de Demonstração - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: EMPRESA DE MÉDICOS ALTO JACUI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6400 Data de lançamento: 23/07/2014
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Ações do Fundo Municipal da Saúde - ASPS
Conta de Despesa: 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa: EDITAL CHAMAMENTO PÚBLICO Nº04/2014
Fonte de Recurso: ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 4 / 2014

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor cfe. EDITAL CHAMAMENTO PÚBLICO nº004/20142 e tem por fins o creden ciamento para consultas na área de ENDOSCOPIA ALTA E BAIXA, GINECOLOGIA OBSTETRICIA E PEDIATRIA, CLÍNICA,PSI COLOGIA, FISIOTERAPIA E FISIOTERAPIA DOMICILIAR pelo período de 01/07/14 até 30/06/2015. 0,00 74.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/07/2014 Valor cfe. EDITAL CHAMAMENTO PÚBLICO nº004/20142 e tem por fins o creden ciamento para consultas na área de ENDOSCOPIA ALTA E BAIXA, GINECOLOGIA OBSTETRICIA E PEDIATRIA, CLÍNICA,PSI COLOGIA, FISIOTERAPIA E FISIOTERAPIA DOMICILIAR pelo período de 01/07/14 até 30/06/2015. 74.000,00
31/07/2014 LIQUIDADO CFE.NOTAS FISCAIS Nº778, 762, 773, 777 E 772 ANEXAS E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER. 63.315,00
12/08/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 019626 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6400/2014 - REF. JULHO/2014. EMPRESA DE MÉDICOS ALTO JACUI LTDA - 18435 63.315,00
29/08/2014 LIQUIDADO CFE.NOTA FISCAL Nº807 ANEXA E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER. 10.685,00
10/09/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 019886 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6400/2014 - REF. AGOSTO/2014. EMPRESA DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE DO ALTO JACUI LTDA - 18435 10.685,00
TOTAL 74.000,00 74.000,00 74.000,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.