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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: VOLMIR CHRIST

Dados do Empenho
Número do empenho: 6403 Data de lançamento: 23/07/2014
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão: SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade: Manut.Ensino com Recursos MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: SUPORTE SEC. EDUCAÇÃO,CULTURA,TUR. E DESPORTO
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor referente 2/3 de uma diária a fim de levar funcionárias para cida de de Cachoeira do Sul/RS no dia 24/07/14 a fim de participarem de En contro Presencial de Formação Conti nuada cfe.memorando interno 700/14. 0,00 110,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/07/2014 Valor referente 2/3 de uma diária a fim de levar funcionárias para cida de de Cachoeira do Sul/RS no dia 24/07/14 a fim de participarem de En contro Presencial de Formação Conti nuada cfe.memorando interno 700/14. 110,00
23/07/2014 Valor referente 2/3 de uma diária a fim de levar funcionárias para cida de de Cachoeira do Sul/RS no dia 24/07/14 a fim de participarem de En contro Presencial de Formação Conti nuada cfe.memorando interno 700/14. LIQUIDADO AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES. 110,00
30/07/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856585 PAGTO. REF. EMPENHO 006403/2014 VOLMIR CHRIST - 4614 110,00
TOTAL 110,00 110,00 110,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.