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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: DRH INFORMATICA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6431 Data de lançamento: 24/07/2014
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: SUPORTE SECRETARIA DA SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa: POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso: ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor referente aquisição de 04 car tuchos remanufaturado HP 60 destina do para Setor de Telefonia e cartão SUS cfe.ordem de compra nº 2040/14. 0,00 150,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/07/2014 Valor referente aquisição de 04 car tuchos remanufaturado HP 60 destina do para Setor de Telefonia e cartão SUS cfe.ordem de compra nº 2040/14. 150,00
24/07/2014 Valor referente aquisição de 04 car tuchos remanufaturado HP 60 destina do para Setor de Telefonia e cartÃOSUS cfe.ordem de compra nº 2040/14. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 5529530 ANEXA E ATESTADA PELO SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN. 150,00
08/08/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 019734 PAGTO. REF. EMPENHO 006431/2014 DRH INFORMATICA LTDA - 14438 150,00
TOTAL 150,00 150,00 150,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.