Manutenção e Conserv. Postos de Saúde /Ambulatórios
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente aquisição de lampa
das e materiais elétricos destinados
para Sec. Saúde cfe. ordem de compra nº2049/14.
0,00
2.744,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/07/2014
Valor referente aquisição de lampa
das e materiais elétricos destinados
para Sec. Saúde cfe. ordem de compra nº2049/14.
2.744,60
24/07/2014
Valor referente aquisição de lampa
das e materiais elétricos destinados
para Sec. Saúde cfe. ordem de compra nº2049/14. LIQUIDADO CFE. NFº 7694 E 8111 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER.