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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: CONSÓRCIO INTERM DE SAÚDE DO NOROESTE DO RS

Dados do Empenho
Número do empenho: 6479 Data de lançamento: 28/07/2014
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Ações do Fundo Municipal da Saúde - ASPS
Conta de Despesa: 3390.32.05.00.00.00 - MERCADORIAS PARA DOACAO
Natureza da despesa: MEDICAMENTOS SEC. DA SAUDE
Fonte de Recurso: ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor referente aquisição de medica mentos básicos destindos para Secre taria da Saude cfe. memorando inter no nº757/2014. 0,00 40.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/07/2014 Valor referente aquisição de medica mentos básicos destindos para Secre taria da Saude cfe. memorando inter no nº757/2014. 40.000,00
03/09/2014 LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 16890 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER. 259,50
11/09/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 019956 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6479/2014 - REF. SETEMBRO/2014 CONSÓRCIO INTERM DE SAÚDE DO NOROESTE DO RS - 15615 259,50
22/09/2014 LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 16889; ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER. 16.040,54
26/09/2014 LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 17350; ANEXA E ATESTADA PELA FARMECEUTICA LUCIANA AGNES. 23.699,96
26/09/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020030 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6479/2014 - REF. SETEMBRO/2014 CONSÓRCIO INTERM DE SAÚDE DO NOROESTE DO RS - 15615 16.040,54
08/10/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020083 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6479/2014 - REF. SETEMBRO/2014 CONSÓRCIO INTERM DE SAÚDE DO NOROESTE DO RS - 15615 23.699,96
TOTAL 40.000,00 40.000,00 40.000,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.