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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: SAMARA WOLLMEISTER LOPES

Dados do Empenho
Número do empenho: 6523 Data de lançamento: 30/07/2014
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão: SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT.
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: Proteção Social Básica
Conta de Despesa: 3390.36.31.00.00.00 - SERVICOS DE REABILITACAO PROFISSIONAL
Natureza da despesa: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Fonte de Recurso: FNAS-PROTEÇÃO SOCIAL BASICA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 15 / 2014

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Vlr.ref.Tero Aditivo ao contrato de prestação de serviços socio educativos no Programa ProJovem Adolescente desenvolvendo oficinas de trabalho, 20 horas aula semanais no turno da tarde, ministradas junto ao CRAS cfe. Dispensa de Licitação nº 15/2014 até 31/12/14. 0,00 3.500,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/07/2014 Vlr.ref.Tero Aditivo ao contrato de prestação de serviços socio educativos no Programa ProJovem Adolescente desenvolvendo oficinas de trabalho, 20 horas aula semanais no turno da tarde, ministradas junto ao CRAS cfe. Dispensa de Licitação nº 15/2014 até 31/12/14. 3.500,00
29/08/2014 LIQUIDADO CFE. CONTRATO EM ANEXO ATESTADO PELO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL PELA PASTA 700,00
04/09/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850104, 850103 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6523/2014 - REF. AGOSTO/2014 SAMARA WOLLMEISTER LOPES - 20082 700,00
18/09/2014 LIQUIDADO CFE. CONTRATO EM ANEXO ATESTADO PELO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL PELA PASTA. 700,00
01/10/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850113, 850112 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6523/2014 - REF. SETEMBRO/2014 SAMARA WOLLMEISTER LOPES - 20082 700,00
20/10/2014 LIQUIDADO CFE. CONTRATO EM ANEXO ATESTADO PELO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL PELA PASTA. 700,00
05/11/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850133, 850132 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6523/2014 - REF. OUTUBRO/2014 SAMARA WOLLMEISTER LOPES - 20082 700,00
19/11/2014 LIQUIDADO CFE. RPA EM ANEXO ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH JAQUELINE BRIGNONI WINSCH 700,00
01/12/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850148, 850147 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6523/2014 - REF. NOVEMBRO/2014 SAMARA WOLLMEISTER LOPES - 20082 700,00
09/12/2014 LIQUIDADO CFE. CONTRATO EM ANEXO ATESTADO PELA SECRETÁRIA RESPONSÁVEL PELA PASTA. 700,00
16/12/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850155, 850154 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6523/2014 - REF. DEZEMBRO/2014 700,00
TOTAL 3.500,00 3.500,00 3.500,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
CONTRIB.PREVIDENCIARIA/PREST.SERV.DIVER. 29/08/2014 77,00 3125/2014 Lançada
CONTRIB.PREVIDENCIARIA/PREST.SERV.DIVER. 19/09/2014 77,00 3293/2014 Lançada
CONTRIB.PREVIDENCIARIA/PREST.SERV.DIVER. 22/10/2014 77,00 3761/2014 Lançada
CONTRIB.PREVIDENCIARIA/PREST.SERV.DIVER. 20/11/2014 77,00 4222/2014 Lançada
CONTRIB.PREVIDENCIARIA/PREST.SERV.DIVER. 10/12/2014 77,00 4613/2014 Lançada
TOTAL   385,00