Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/07/2014 |
Valor referente contratação de emissora de rádio AM abrangência regional para divulgação de atos em geral, programas,serviços, campanhas de caráter educativo ,informativo ou orientação social e contratos pelo periodo de 01 ano cfe. Pregão Presencial PMI 049/2014 e P.J nº 118/14. Mensal R$ 7.099,10 |
35.495,50 |
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29/08/2014 |
LIQUIDADO CFE. NOTAS FISCAIS EM ANEXO Nº 19294,19340 ATESTADADAS PELO SECRETÁRIO DA ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER. |
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7.572,37 |
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04/09/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850316
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6525/2014 - REF. AGOSTO/2014
EMISSORAS PIONEIRAS DA UNIÃO LTDA - 230 |
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7.572,37 |
26/09/2014 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 19470 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER |
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7.099,10 |
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02/10/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850202
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6525/2014 - REF. SETEMBRO/2014
EMISSORAS PIONEIRAS DA UNIÃO LTDA - 230 |
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7.099,10 |
29/10/2014 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 19598 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER. |
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7.099,10 |
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05/11/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003257
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6525/2014 - REF. OUTUBRO/2014
EMISSORAS PIONEIRAS DA UNIÃO LTDA - 230 |
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7.099,10 |
27/11/2014 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 19725 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER. |
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7.099,10 |
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03/12/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003321
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6525/2014 - REF. NOVEMBRO/2014
EMISSORAS PIONEIRAS DA UNIÃO LTDA - 230 |
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7.099,10 |
26/12/2014 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 19827 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER. |
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6.625,83 |
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30/12/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003293
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6525/2014 - REF. DEZEMBRO/2014
EMISSORAS PIONEIRAS DA UNIAO LTDA - 230 |
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6.625,83 |
TOTAL |
35.495,50 |
35.495,50 |
35.495,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.