Exercício: 2014 | |
Nome do Credor: COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA (SÃO JOÃO FARM |
Número do empenho: | 6534 | Data de lançamento: | 30/07/2014 | ||
Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
Função: | Saúde | ||||
Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
Projeto / Atividade: | Ações do Fundo Municipal da Saúde - ASPS | ||||
Conta de Despesa: | 3390.32.05.00.00.00 - MERCADORIAS PARA DOACAO | ||||
Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS SEC. DA SAUDE | ||||
Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
---|---|---|---|
Valor referente aquisição de leite NAN destinado para pacientes da Sec. da Saúde cfe. ordem de compra nº 2071/14. | 0,00 | 3.664,87 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|
30/07/2014 | Valor referente aquisição de leite NAN destinado para pacientes da Sec. da Saúde cfe. ordem de compra nº 2071/14. | 3.664,87 | ||
30/07/2014 | LIQUIDADO CFE. NF Nº7614, 7613, 7612, 7611,7610,7631,7637,7638,7641,7640,7639, 7643,7642,7644,7646,7650,7651 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER. | 3.664,87 | ||
28/08/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 019832 PAGTO. REF. EMPENHO 006534/2014 COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA (SÃO JOÃO FARMÁCIAS) - 4799 | 3.664,87 | ||
TOTAL | 3.664,87 | 3.664,87 | 3.664,87 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |