3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS SEC. AS. SOCIAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente aquisição de bande jas dir/esq destinadas para Fiesta
nº146 cfe.ordem de compra nº2086/14.
0,00
900,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/07/2014
Valor referente aquisição de bande jas dir/esq destinadas para Fiesta
nº146 cfe.ordem de compra nº2086/14.
900,00
30/07/2014
Valor referente aquisição de bande jas dir/esq destinadas para Fiesta
nº146 cfe.ordem de compra nº2086/14. LIQUIDADO CFE. NF Nº 7983 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH JAQUELINE B. WISNCH.
900,00
15/08/2014
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 006545/2014
MARELI TERESINHA MENEGON - 2845
900,00
TOTAL
900,00
900,00
900,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.