Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014 |
Nome do Credor: IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6603 |
Data de lançamento: |
31/07/2014 |
Tipo de empenho: |
IMPASI |
Órgão: |
SECRETARIA DA FAZENDA |
Unidade: |
Encargos Gerais Municipio |
Função: |
Previdência Social |
Subfunção: |
Previdência Básica |
Projeto / Atividade: |
Obrigaçõs Patronais IMPASI |
Conta de Despesa: |
3191.13.03.01.00.00 - CONTRIBUIÇOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente Taxa Administrativa
da Folha de Pagamento do mês de JU
LHO/2014. |
0,00 |
17.571,63 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
31/07/2014 |
Valor referente Taxa Administrativa
da Folha de Pagamento do mês de JU
LHO/2014. |
17.571,63 |
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31/07/2014 |
Valor referente Taxa Administrativa
da Folha de Pagamento do mês de JU
LHO/2014. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO CONTADOR VINICIUS FEISTEL VALÉRIO. |
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17.571,63 |
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08/08/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007475
PAGTO. REF. EMPENHO 006603/2014
IMPASI INST MUN PREV ASS SERV PUB IBIRUBÁ - 3816 |
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17.571,63 |
TOTAL |
17.571,63 |
17.571,63 |
17.571,63 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.