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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: PAULO GIOVANI MARTINS ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 6680 Data de lançamento: 01/08/2014
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: Setor de Estradas
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manutenção Oficina Mecânica Máquinas e Veículos
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor referente conserto de porta la teral realizado na Doblo nº137 cfe. ordem de serviço nº 2122/14. 0,00 250,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/08/2014 Valor referente conserto de porta la teral realizado na Doblo nº137 cfe. ordem de serviço nº 2122/14. 250,00
01/08/2014 Valor referente conserto de porta la teral realizado na Doblo nº137 cfe. ordem de serviço nº 2122/14. LIQUIDADO CFE. NF Nº 1146 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO. 250,00
13/08/2014 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 006680/2014 PAULO GIOVANI MARTINS ME - 15692 250,00
TOTAL 250,00 250,00 250,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.