Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014 |
Nome do Credor: DROGARIA MAIS ECONOMICA S/A |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6740 |
Data de lançamento: |
04/08/2014 |
Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
Ações do Fundo Municipal da Saúde - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS SEC. DA SAUDE |
Fonte de Recurso: |
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente aquisição de medica
mentos destinados para Sec. Saúde cf
ordem de compra nº2162/14. |
0,00 |
2.803,57 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/08/2014 |
Valor referente aquisição de medica
mentos destinados para Sec. Saúde cf
ordem de compra nº2162/14. |
2.803,57 |
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31/12/2014 |
LIQUIDADO CFE DANFE Nº 106; 105; 104; 103; 102; 101; 100; 99; 98; 97; 96; 95; 94; 93; ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER. |
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1.668,35 |
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31/12/2014 |
EMPENHO ANULADO PELA NÃO ENTREGA DE MERCADORIAS. |
-1.135,22 |
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TOTAL |
1.668,35 |
1.668,35 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
1.668,35 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.