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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: MATEUS NICOLODI DE FREITAS

Dados do Empenho
Número do empenho: 6795 Data de lançamento: 07/08/2014
Tipo de empenho: MATEUS NICOLODI DE FREITAS
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: SUPORTE SECRETARIA DA SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: ADIANTAMENTOS
Fonte de Recurso: ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor referente ao adiantamento nº 065/2014 ref. despesas de pronto pagamento. 0,00 450,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/08/2014 Valor referente ao adiantamento nº 065/2014 ref. despesas de pronto pagamento. 450,00
07/08/2014 Valor referente ao adiantamento nº 065/2014 ref. despesas de pronto pagamento. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER. 450,00
14/08/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 019762 PAGTO. REF. EMPENHO 006795/2014 MATEUS NICOLODI DE FREITAS - 19375 450,00
08/10/2014 DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO Nº. 065/2014 - MATERIAIS. -28,62
08/10/2014 DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO Nº. 065/2014 - MATERIAIS. -28,62
08/10/2014 DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO Nº. 065/2014 - MATERIAIS. -28,62
TOTAL 421,38 421,38 421,38
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.