Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014 |
Nome do Credor: JUSSARA RODRIGUES |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6798 |
Data de lançamento: |
07/08/2014 |
Tipo de empenho: |
JUSSARA RODRIGUES |
Órgão: |
SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO |
Unidade: |
Manut.Ensino com Recursos MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
SUPORTE SEC. EDUCAÇÃO,CULTURA,TUR. E DESPORTO |
Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO |
Natureza da despesa: |
ADIANTAMENTOS |
Fonte de Recurso: |
M D E-20 |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente ao adiantamento
nº 066/2014 ref. despesas de pronto
pagamento. |
0,00 |
2.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/08/2014 |
Valor referente ao adiantamento
nº 066/2014 ref. despesas de pronto
pagamento. |
2.000,00 |
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07/08/2014 |
Valor referente ao adiantamento
nº 066/2014 ref. despesas de pronto
pagamento. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES. |
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2.000,00 |
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14/08/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856635
PAGTO. REF. EMPENHO 006798/2014
JUSSARA RODRIGUES - 618 |
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2.000,00 |
TOTAL |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.