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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: SANDRA OLIVEIRA DE BARROS

Dados do Empenho
Número do empenho: 6826 Data de lançamento: 08/08/2014
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão: SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade: Gastos no Ensino Fund.C\Recursos \Fundeb
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Manut. Atividades Educação Infantil
Conta de Despesa: 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
Natureza da despesa: ESCOLA EDUC.INF.PROGRESSO
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor referente aquisição de brinque dos e jogos pedagógicos destinado pa ra Sala dos bercários e maternais realizados na EMEI Progresso cfe. or dem de compra nº 2194/2014. 0,00 487,42

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/08/2014 Valor referente aquisição de brinque dos e jogos pedagógicos destinado pa ra Sala dos bercários e maternais realizados na EMEI Progresso cfe. or dem de compra nº 2194/2014. 487,42
04/09/2014 Valor referente aquisição de brinque dos e jogos pedagógicos destinado pa ra Sala dos bercários e maternais realizados na EMEI Progresso cfe. or dem de compra nº 2194/2014. LIQUIDADO CFE. NF N 9727 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM.PED. CLEDECI CHIESA. 487,42
23/09/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856748 PAGTO. REF. EMPENHO 006826/2014 SANDRA OLIVEIRA DE BARROS - 4381 487,42
TOTAL 487,42 487,42 487,42
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.