Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014 |
Nome do Credor: TIA TERE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6886 |
Data de lançamento: |
12/08/2014 |
Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
Órgão: |
SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO |
Unidade: |
Desporto e Recreacao |
Função: |
Desporto e Lazer |
Subfunção: |
Desporto Comunitário |
Projeto / Atividade: |
Apoio a Entidades e/ou Atletas |
Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente complemento de Empe
nho º 6736/2014. |
0,00 |
20,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/08/2014 |
Valor referente complemento de Empe
nho º 6736/2014. |
20,00 |
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12/08/2014 |
Valor referente complemento de Empe
nho º 6736/2014. LIQUIDADO CFE Nº4365 ANEXA E ATESTADA PELO ASS.TEC, ADM.PED.CLEDECI CHIESA. |
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20,00 |
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09/09/2014 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 006886/2014
TIA TERE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA - 8114 |
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20,00 |
TOTAL |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.