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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: MARINA VEÍCULOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6894 Data de lançamento: 13/08/2014
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: SUPORTE SECRETARIA DA SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso: ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor referente aqusição de 06l de motor 5w30 destinada para Ambulancia nº 168 cfe.ordem de compra nº2238/14 0,00 253,68

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/08/2014 Valor referente aqusição de 06l de motor 5w30 destinada para Ambulancia nº 168 cfe.ordem de compra nº2238/14 253,68
19/08/2014 Valor referente aqusição de 06l de motor 5w30 destinada para Ambulancia nº 168 cfe.ordem de compra nº2238/14.LIQUIDADO CFE, NF Nº 104758 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER. 253,68
12/09/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 019962 PAGTO. REF. EMPENHO 006894/2014 MARINA VEÍCULOS LTDA - 19432 253,68
TOTAL 253,68 253,68 253,68
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.