Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014 |
Nome do Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOM SA EMBRATEL |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6990 |
Data de lançamento: |
18/08/2014 |
Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
SUPORTE SECRETARIA DA SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
Natureza da despesa: |
CONSUMO DE CONFERENCIAS |
Fonte de Recurso: |
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente consumo de conferên
cias do mês de AGOSTO/2014 DA SEC.
SAÚDE. |
0,00 |
176,98 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/08/2014 |
Valor referente consumo de conferên
cias do mês de AGOSTO/2014 DA SEC.
SAÚDE. |
176,98 |
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18/08/2014 |
Valor referente consumo de conferên
cias do mês de AGOSTO/2014 DA SEC.
SAÚDE. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SEC. DA SAUDE ILSE HUBNER. |
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176,98 |
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25/08/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 019817
PAGTO. REF. EMPENHO 006990/2014
EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOM SA EMBRATEL - 3254 |
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176,98 |
TOTAL |
176,98 |
176,98 |
176,98 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.