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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: VEICULOS ALVORADA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7036 Data de lançamento: 20/08/2014
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão: SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade: Manut.Ensino com Recursos MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: SUPORTE SEC. EDUCAÇÃO,CULTURA,TUR. E DESPORTO
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: PECAS VEICULOS SMEC
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor referente aquisição de sensor e peças diversas destinadas para Oni bus nº 167 cfe.ordem de compra nº23 07/2014. 0,00 934,01

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/08/2014 Valor referente aquisição de sensor e peças diversas destinadas para Oni bus nº 167 cfe.ordem de compra nº23 07/2014. 934,01
25/08/2014 Valor referente aquisição de sensor e peças diversas destinadas para Oni bus nº 167 cfe.ordem de compra nº23 07/2014. LIQUIDADO CFE. NF Nº 12663 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES. 934,01
08/10/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856825 PAGTO. REF. EMPENHO 007036/2014 VEICULOS ALVORADA LTDA - 455 934,01
TOTAL 934,01 934,01 934,01
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.