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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: VINICIUS FEISTEL VALERIO

Dados do Empenho
Número do empenho: 7040 Data de lançamento: 20/08/2014
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade: Gabinete do Secretario
Função: Administração
Subfunção: Administração Financeira
Projeto / Atividade: SUPORTE A SECRETARIA DA FAZENDA
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor referente 02 diárias e 2/3 de uma diária a fim de participar do Curso Elaboração da LDO para 2015 na DPM na cidade de Porto Alegre/RS nos dias 25 e 26/08/14 com saída no dia 24/08/014 cfe.memorando interno 028/ 2014. 0,00 568,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/08/2014 Valor referente 02 diárias e 2/3 de uma diária a fim de participar do Curso Elaboração da LDO para 2015 na DPM na cidade de Porto Alegre/RS nos dias 25 e 26/08/14 com saída no dia 24/08/014 cfe.memorando interno 028/ 2014. 568,00
20/08/2014 Valor referente 02 diárias e 2/3 de uma diária a fim de participar do Curso Elaboração da LDO para 2015 na DPM na cidade de Porto Alegre/RS nos dias 25 e 26/08/14 com saída no dia 24/08/014 cfe.memorando interno 028/ 2014. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA LILIAN NRA TREIN LANDWOIGT. 568,00
25/08/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003186 PAGTO. REF. EMPENHO 007040/2014 VINICIUS FEISTEL VALERIO - 21198 568,00
TOTAL 568,00 568,00 568,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.