3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:
ADIANTAMENTOS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente ao adiantamento
nº 070/2014 a fim de comprar areia
para trabalhos da SMOV.
0,00
450,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/08/2014
Valor referente ao adiantamento
nº 070/2014 a fim de comprar areia
para trabalhos da SMOV.
450,00
20/08/2014
Valor referente ao adiantamento
nº 070/2014 a fim de comprar areia
para trabalhos da SMOV. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO.
450,00
25/08/2014
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 007043/2014
FABIO AUGUSTO MEINKE - 4117
450,00
TOTAL
450,00
450,00
450,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.