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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: POSTO SANTA TEREZINHA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7187 Data de lançamento: 22/08/2014
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: Gabinete do Secretario
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: SUPORTE SECRETARIA DE OBRAS
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor referente aquisição de gasoli na aditivada destinada para máquinas de cortar grama, motosserra e máqui na de podar árvores cfe. ordem de compra nº 2333/14. 0,00 262,23

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/08/2014 Valor referente aquisição de gasoli na aditivada destinada para máquinas de cortar grama, motosserra e máqui na de podar árvores cfe. ordem de compra nº 2333/14. 262,23
22/08/2014 Valor referente aquisição de gasoli na aditivada destinada para máquinas de cortar grama, motosserra e máqui na de podar árvores cfe. ordem de compra nº 2333/14. LIQUIDADO CFE NF Nº 82771 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO. 262,23
05/09/2014 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 007187/2014 POSTO SANTA TEREZINHA LTDA - 19625 262,23
TOTAL 262,23 262,23 262,23
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.