3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente aquisição de velas e
peças diversas destinadas para Kombi nº 161 cfe.ordem de compra nº 2338/
2014.
0,00
103,17
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/08/2014
Valor referente aquisição de velas e
peças diversas destinadas para Kombi nº 161 cfe.ordem de compra nº 2338/
2014.
103,17
25/08/2014
Valor referente aquisição de velas e
peças diversas destinadas para Kombi nº 161 cfe.ordem de compra nº 2338/
2014. LIQUIDADO CFE. NF Nº 6286 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO.
103,17
24/09/2014
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 007215/2014
RAMOS, COPINI & CIA LTDA - 19327
103,17
TOTAL
103,17
103,17
103,17
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.