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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: RAMOS, COPINI & CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7215 Data de lançamento: 25/08/2014
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: Setor de Estradas
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manutenção Oficina Mecânica Máquinas e Veículos
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor referente aquisição de velas e peças diversas destinadas para Kombi nº 161 cfe.ordem de compra nº 2338/ 2014. 0,00 103,17

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/08/2014 Valor referente aquisição de velas e peças diversas destinadas para Kombi nº 161 cfe.ordem de compra nº 2338/ 2014. 103,17
25/08/2014 Valor referente aquisição de velas e peças diversas destinadas para Kombi nº 161 cfe.ordem de compra nº 2338/ 2014. LIQUIDADO CFE. NF Nº 6286 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO. 103,17
24/09/2014 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 007215/2014 RAMOS, COPINI & CIA LTDA - 19327 103,17
TOTAL 103,17 103,17 103,17
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.