SUPORTE DA SECRETARIA DA ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMEN TO
Conta de Despesa:
3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:
ADIANTAMENTOS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente ao adiantamento
nº 071/14 ref. despesas de pronto
pagamento.
0,00
1.500,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/08/2014
Valor referente ao adiantamento
nº 071/14 ref. despesas de pronto
pagamento.
1.500,00
25/08/2014
Valor referente ao adiantamento
nº 071/14 ref. despesas de pronto
pagamento. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM E PLANEJAMENTO GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER.
1.500,00
05/09/2014
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 007222/2014
GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER - 676
1.500,00
25/11/2014
DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO Nº. 071/2014 - MATERIAIS.
-6,30
25/11/2014
DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO Nº. 071/2014 - MATERIAIS.
-6,30
25/11/2014
DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO Nº. 071/2014 - MATERIAIS.
-6,30
TOTAL
1.493,70
1.493,70
1.493,70
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.