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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: RAMOS, COPINI & CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7256 Data de lançamento: 26/08/2014
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: SUPORTE SECRETARIA DA SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: PECAS VEICULOS SEC.DA SAUDE
Fonte de Recurso: ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor referente aquisição de filtros e peças diversas destinadas para Am bulancia nº 148 cfe.ordem de compra nº 2351/14. 0,00 141,86

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/08/2014 Valor referente aquisição de filtros e peças diversas destinadas para Am bulancia nº 148 cfe.ordem de compra nº 2351/14. 141,86
26/08/2014 Valor referente aquisição de filtros e peças diversas destinadas para Am bulancia nº 148 cfe.ordem de compra nº 2351/14. LIQUIDADO CFE. NF Nº 6299 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER. 141,86
25/09/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020023 PAGTO. REF. EMPENHO 007256/2014 RAMOS, COPINI & CIA LTDA - 19327 141,86
TOTAL 141,86 141,86 141,86
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.